证券公司内审建设:强化监督,助力资本市场高质量发展
券商内部审计是监督公司发挥功能、落实监管政策措施和完成自身既定目标的重要力量。当前,我国资本市场改革发展进入深水区,证券公司内部审计面临新使命新任务,审计监督体系的建设也迎来新的挑战。
日前,中证协自律处分与内审专业委员会撰写了《强化证券公司内审建设,助力资本市场高质量发展》一文,提出意见建议,包括坚持党对审计工作的全面领导、加强审计自身职能建设和参与构建大监督格局等。
证券公司内部审计具有独特优势,中证协提出了四大建议:一是推动内审管理机制改革,坚持党对内审工作的全面领导,加强对子公司的内部审计监督管理,逐步扩大总审计师制度的实施范围;二是推进审计理念方法创新,加强国家战略情况的监督,构建全面覆盖的内审监督体系,内部审计要坚持守正创新;三是完善大监督格局联动机制,建立党委统一领导下的协同工作体系,建立监督事项会商和联合检查机制,建立问题线索移送和成果共享机制;四是提升审计成果应用和转化效率,推动实现整改闭环管理,探索建立联合整改工作机制。
(文章来源:财联社)
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